广晟控股
审计专员
岗位职责
岗位主要职责
IT审计:负责信息系统安全性、可靠性和有效性审计;评估 IT 治理、数据安全、系统运维等关键控制环节;审查信息化项目建设和运行情况。
内部财务审计:负责公司财务收支、预算执行、会计核算等内部审计工作;审查财务信息的真实性、完整性和合规性;关注资金安全和资产质量。
项目投资审计;负责公司重大投资项目的全过程审计监督,涵盖项目立项、招投标、合同执行、竣工验收和后评价等环节;评估投资效益和风险。
审计制度建设:参与审计制度、流程和标准体系建设;编制审计操作手册和工作指引;推动审计工作规范化和标准化。
审计报告撰写:负责审计发现问题的梳理分析,撰写高质量审计报告和管理建议书;提出建设性整改建议并跟踪落实。
审计整改跟踪:建立审计整改台账,跟踪审计发现问题的整改落实情况;定期向管理层报告整改进展。
配合外部审计:配合外部审计机构开展工作,协调提供相关资料;对接监管检查事项。
专项审计:根据公司安排开展各类专项审计和审计调查;完成领导交办的其他审计任务。
任职要求
(一)基本条件
政治素质过硬,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品行端正,具有良好的政治素养和职业操守;
具有中华人民共和国国籍;
硕士研究生及以上学历,审计、会计、财务管理、信息技术等相关专业;
具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
无违法违纪记录,符合国有企业从业人员回避制度相关要求;
中共党员优先。 (二)专业经验要求
具有 3 年以上审计工作经验,在审计专业领域具有较高业务水平;
熟悉 IT 审计、内部财务审计、项目投资审计等审计领域,能够独立承担上述领域的审计项目;
具有国际四大审计机构(普华永道、德勤、安永、毕马威)工作经历优先;
具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、信息系统审计师(CISA)等专业资格者优先;
主导或参与过大型企业审计项目,具有丰富的项目实战经验和跨领域审计能力;
熟悉国家审计、财税相关法律法规和政策,了解国资监管要求;
熟悉企业内部控制框架和风险管理理论。 (三)综合素质要求
具有较强的分析判断能力和逻辑思维能力,善于从复杂业务中发现风险点;
具有较强的沟通协调能力和团队合作精神,能有效对接业务部门;
具有较强的文字表达能力和审计报告撰写能力;
具有较强的学习能力和适应能力,能快速掌握新领域审计方法;
具有严谨的职业操守和保密意识,坚持原则、敢于担当;
能够承受较大工作压力,适应出差需求;
具有一定的项目管理能力和团队带领经验。
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。
