九号公司
九号星-内审专员(集团职能)
岗位职责
审计项目执行与跟进 参与内部审计项目的立项、现场执行与进度跟进,协助完成审计程序的实施与取证工作。 配合审计团队开展访谈、资料调阅、穿行测试及抽样检查等具体工作环节。 审计工作底稿编制 协助按照审计规范编制、整理审计工作底稿,确保底稿内容完整、逻辑清晰、证据充分。 负责审计证据的归集、编号与电子化存档,配合完成底稿复核及质量控制流程。 风险评估与内部控制评价 协助开展年度风险评估及内部控制评价工作,参与风险识别、风险评级及控制测试。 配合梳理业务流程、编制风险控制矩阵(RCM)及内控缺陷认定底稿。 审计报告撰写及整改跟踪 协助起草审计发现问题汇总及审计报告初稿,确保问题描述准确、定性清晰、建议可执行。 负责审计整改事项的台账登记、整改进度跟踪与闭环验证,定期汇总整改情况并形成报告。 其他工作 完成部门交办的其他审计支持工作,包括数据分析、档案管理及审计知识库维护等
任职要求
学历与专业 国内外统招本科及以上学历,应届毕业生(毕业时间以招聘公告为准)。 专业方向:审计学、财务管理、会计学、工商管理或相关经管类专业;具备信息系统、数据分析复合背景者优先。 专业技能 具备基本的数据分析能力,能熟练运用 Excel 进行数据清洗、透视分析及函数应用。 熟悉 Word、PPT 等办公软件操作,能独立完成文档排版及汇报材料制作。 了解或愿意学习主流 AI 工具(如大语言模型、智能数据分析工具)在审计工作中的应用。 综合素质 具备良好的沟通协调能力,能与业务部门有效对接、清晰表达审计需求与发现。 具备团队协作精神,能适应跨部门、跨地区的项目协作与短期出差安排。 具备较强的逻辑思维与文字表达能力,做事严谨细致,具备职业怀疑意识与职业道德操守。 加分项(优先条件) 有会计师事务所、企业内部审计部门、内控咨询机构等相关实习经验者优先。 在校期间通过 CPA(注册会计师)部分科目,或持有 CIA(国际注册内部审计师)、CISA 等相关证书者优先。 熟悉 COSO 内部控制框架、IIA 国际专业实务框架(IPPF)等专业知识者优先
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。
