赛力斯集团
问界BG-审计部部长(J20483)
RESPONSIBILITIES
岗位职责
全面统筹公司内部审计整体工作,制定年度审计规划、审计工作计划,建立完善审计管理制度与体系;
主导开展财务审计、经营审计、专项审计、内控审计等各类审计工作;
深入业务一线,推动审计工作与企业经营深度结合;
出具客观、专业的审计报告,梳理问题成因,制定整改方案,全程跟踪整改落地、闭环管理;
负责审计团队日常管理、专业能力培养,提升整体审计工作效率与工作质量;
完成公司交办的其他审计、内控、合规相关工作。
REQUIREMENTS
任职要求
全日制本科及以上学历,财务、审计等相关专业,获得CPA\ACCA\CIA等证书;
具有10年以上内部审计等相关工作经验,世界五百强制造企业内部审计工作经验(汽车行业尤佳)或四大汽车行业内审项目实施工作经验,5年以上团队管理经验;
了解汽车行业、汽车业务状况,熟悉研发、采购、生产、销售、物流等业务;
具有完整的内部审计知识体系,了解外部监管部门的最新内控要求及最前沿的内控理论;
具备较好的战略规划能力、跨部门协作与影响力,以及较好的团队管理能力;
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。