毕马威
26/27 Audit-Risk Assurance-Beijing
RESPONSIBILITIES
岗位职责
业务线介绍 - 风险管理与合规鉴证 风险管理与合规鉴证部致力于在整合审计中深化内部控制审计的理论应用与实践效果,提升审计质量和效率,以及为客户提供风险管理、合规管理、内部控制等广泛领域的鉴证服务,助力机构满足监管要求,并为治理层及管理层提供洞察与信心。主要服务内容包括: 内部控制评价与审计:对机构的内部控制开展评价或审计,全面或专项评价内部控制体系设计及运行有效性,识别内部缺陷及薄弱环节,提出改进建议并出具鉴证报告。 内部控制核查:为机构提供流程与内部控制体系的健康检查、差距分析或尽职调查服务,协助各类型机构识别并评估自身风险,从制度体系、流程运营、控制活动等方面重检或优化风险应对措施,以满足监管要求及自身发展需要。 风险管理与合规鉴证:根据监管要求协助客户,尤其是金融机构开展针对风险管理、合规管理、治理监督等方面的评估与鉴证,识别并纠正不合规或薄弱环节,增强监管机构、投资者以及利益相关方对机构管理质效的信心。 更多审计服务介绍您可以参考毕马威中国官网:审计及鉴证 - 毕马威中国
REQUIREMENTS
任职要求
任职要求暂未独立解析,请以企业官方岗位页面的信息为准。
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