中国五矿
稽核岗(008739)
RESPONSIBILITIES
岗位职责
根据公司整体部署与部门工作安排,牵头或参与对总部各部门、子公司及分支机构的内部审计项目,覆盖项目立项、方案编制、现场检查、事实确认、报告撰写、整改跟踪及资料归档等全流程环节;
根据公司战略需要,研究并牵头推动新领域新专项审计监督;
对审计发现问题进行溯源分析,提出机制优化建议,研判整改举措有效性,跟踪督导整改落实并维护整改跟踪台账,做实闭环管理;
参与内审制度机制体系的搭建与持续优化,开展审计重点领域、审计方法等专业研讨,结合监管新规、行业审计案例开展内部分享,促进团队专业能力提升;
根据公司及部门工作安排,完成领导交办的其他任务。
REQUIREMENTS
任职要求
硕士研究生及以上学历,审计、会计、金融、财务等相关专业,持有CPA证书(特别优秀者可放宽条件);
具备3年及以上工作经验,具有扎实的专业实务基础;
具有极强的自驱力,较强的逻辑思维能力、学习能力和钻研精神,能够主动思考,积极迎接新挑战新课题;具备优秀的书面表达与报告撰写能力,善于跨部门沟通协调及推动问题解决;具有良好的团队合作意识,能够高效协同推进工作;
思想端正、为人正直、原则性强,恪守审计职业道德,严守保密要求,具备良好的职业素养和较强的岗位抗压能力;
熟悉证券监管政策、自律规则及业务流程,有会计师事务所或券商内部审计工作经验者优先。
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。
